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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-03-28 10:40

要看你10月有沒有支出,如果沒有可以從11月開始做

追問

2019-03-28 10:44

是沒有收支的,無我是想在12月做一起做可以嗎?

辜老師 解答

2019-03-28 10:45

如果沒有收支,也沒有費用的發(fā)生,你可以在12月一起做

追問

2019-03-28 10:48

11月有收到一筆貨款

辜老師 解答

2019-03-28 10:49

你可以在11月賬務處理,也可以在12月賬務處理,如果在12月處理,就會造成銀行余額和賬面余額不一致

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相關問題討論
你好,按照實際到手的工資來。
2022-04-07 17:19:49
你好 做兩處工資的
2020-08-04 10:13:48
借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 合并 工資一起計算個稅 申報
2019-07-23 14:14:42
你好 員工提成并入工資一起計算申報個稅
2019-10-11 12:06:01
你好 列入職工福利費(暫不代扣個稅,查到時再說)
2019-07-22 13:17:38
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