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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-28 10:27

您好 
借:管理費用 
貸:銀行存款 
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 
貸:管理費用

番茄 追問

2019-03-28 10:29

目前我們公司沒有銷售產(chǎn)品,所以沒有發(fā)生增值稅,第二筆分錄也要做嗎?是不是申報增值稅的時候也要填寫減免稅款這欄

bamboo老師 解答

2019-03-28 10:30

如果暫時沒有銷售 可以第二筆現(xiàn)在不錯 等以后再做

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?1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2023-10-07 09:37:44
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:管理費用
2019-03-28 10:27:18
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-04-09 14:07:45
分錄借:管理費用280,貸銀行存款280。同時借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額280,貸:管理費用280。
2018-11-12 06:23:48
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-09-06 09:15:47
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