
上個月培訓(xùn),對方開了專票,但是當(dāng)作普票做賬了,借 管理費用 貸 現(xiàn)金。這個月認(rèn)證了專票才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,怎么做科目
答: 調(diào)整賬務(wù):借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:管理費用。然后這張發(fā)票正常認(rèn)證即可。
以前工資是記在管理費用中的工資,那現(xiàn)在做賬是記到哪里科目
答: 您好,您具體是什么部門人員的工資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我2017年的賬有個科目做錯了,設(shè)備監(jiān)控款我做到管理費用里了,現(xiàn)在我要改過來,這樣的話會影響報表,那我今年做賬的時候再調(diào)整行不行??
答: 您好,今年再調(diào)整是可以的。

