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送心意

叮當老師

職稱稅務師,初級會計師,建筑業(yè)

2019-03-28 00:28

沒有這樣的規(guī)定,只要業(yè)務真實,無需懼怕稅務局查,可以據(jù)理力爭。 
出現(xiàn)異常只是大數(shù)據(jù)比對的風險提醒而已。當然既然發(fā)生了進項,也要盡快售出,要不然你再次進貨的原因是什么,自己衡量。

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沒有這樣的規(guī)定,只要業(yè)務真實,無需懼怕稅務局查,可以據(jù)理力爭。 出現(xiàn)異常只是大數(shù)據(jù)比對的風險提醒而已。當然既然發(fā)生了進項,也要盡快售出,要不然你再次進貨的原因是什么,自己衡量。
2019-03-28 00:28:52
如果你們單位沒有讓其他單位給你們單位虛開發(fā)票,沒有問題。
2018-07-13 10:18:01
1.如果是減免稅額,那么其進項不變,本期不交。 2.一直存在,就掛著,負債類科目有余額正常。 3.留抵是之前留下來的,沒有期限 限制。
2019-02-11 17:11:59
你好,是不是之前有較多的進項 抵扣,導致后面銷售了有利潤,但是增值稅卻沒有繳納?
2018-03-16 13:15:15
你好,進項大于銷項可以作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣。這是增值稅完整分錄,你參考一下 "購進時, 借:庫存商品等 ???? 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 ???? 貸:銀行存款 銷售時, 借:銀行存款 ???? 貸:主營業(yè)務收入 ????? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 認證發(fā)票, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ???? 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 期末結轉, 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(差額在貸方的話放在貸方) ???? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ???? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 繳納增值稅,未交增值稅在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ???? 貸:銀行存款"
2018-05-16 11:49:00
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