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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,律師

2019-03-27 20:11

您好,現(xiàn)金盤虧 
 
借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢  1000 
貸:庫存現(xiàn)金  1000 
 
批準處理后: 
 
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收現(xiàn)金短缺款(××個人) 
      應(yīng)收保險賠款(應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險公司賠償?shù)牟糠郑?nbsp;
管理費用(無法查明的其他原因) 
 
貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 
 
如果被盜沒有責(zé)任人的話,那么應(yīng)當(dāng)計入管理費用。 
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快

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您好,現(xiàn)金盤虧 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 批準處理后: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收現(xiàn)金短缺款(××個人) 應(yīng)收保險賠款(應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險公司賠償?shù)牟糠郑? 管理費用(無法查明的其他原因) 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 如果被盜沒有責(zé)任人的話,那么應(yīng)當(dāng)計入管理費用。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-27 20:11:57
你好同學(xué),明天回復(fù)你
2023-07-19 01:46:48
你好,同學(xué) 1、借原材料1000 貸營業(yè)外收入1000 2、借待處理財產(chǎn)損益60000 累計折舊20000 貸固定資產(chǎn)80000 3、借其他應(yīng)收款500 管理費用300 貸庫存現(xiàn)金800
2023-12-03 19:23:29
1、借原材料2500 貸待處理財產(chǎn)損益2500
2020-06-12 09:27:18
你好,學(xué)員 借待處理財產(chǎn)損益 貸原材料
2022-11-02 13:37:24
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