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送心意

趙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-07-30 14:06

可我們公司是純出口,不開(kāi)票啊,等余款到了,不管什么時(shí)間到都做借:銀行存款,貸:預(yù)收貨款,然后再做借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?

追問(wèn)

2015-07-30 14:14

謝謝  老師

追問(wèn)

2015-07-30 15:08

老師的意思是收到預(yù)收貨款時(shí),借:應(yīng)收賬款,借:預(yù)收賬款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(金額是整個(gè)貨款的價(jià)值),貨發(fā)出去 后收到余款,就借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,對(duì)嗎?

追問(wèn)

2015-07-30 15:20

謝謝,老師

趙老師 解答

2015-07-30 13:57

沒(méi)有開(kāi)票時(shí),收到的貨款都是借:銀行存款 貸:預(yù)收帳款。

趙老師 解答

2015-07-30 14:13

出口的企業(yè) ,貨物出口的當(dāng)月就確認(rèn)收入,出口也開(kāi)形式發(fā)票的只是不是專票。

趙老師 解答

2015-07-30 14:21

不客氣。在貨物發(fā)出前收到的貨款計(jì)入預(yù)收帳款,發(fā)貨確認(rèn)收入借:應(yīng)收帳款  借:預(yù)收帳款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,發(fā)貨后收到余款借:銀行存款  貸:應(yīng)收帳款。時(shí)間點(diǎn)不同用到的會(huì)計(jì)科目也不一樣。

趙老師 解答

2015-07-30 15:12

假設(shè)6月1日收到預(yù)收款 5000,6月18日發(fā)貨15000,7月20收余款10000,下面走下整個(gè)流程 
6月1日分錄  借:銀行存款  5000 貸:預(yù)收帳款   
6月18分錄借:應(yīng)收帳款  10000  借:預(yù)收帳款   5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
7月20分錄借:銀行存款  10000 貸:應(yīng)收帳款  10000

趙老師 解答

2015-07-30 15:21

不客氣。怕你不明白,這樣說(shuō)得應(yīng)該是比較全面的

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預(yù)收貨款 借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款 收到余款分錄一樣,開(kāi)發(fā)票借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2015-07-30 13:35:51
沒(méi)有開(kāi)票時(shí),收到的貨款都是借:銀行存款 貸:預(yù)收帳款。
2015-07-30 13:57:36
你好 要看具體是什么情況
2019-07-09 18:10:20
你好,不一定的,因?yàn)橛械拿骷?xì)科目是可能是借方,也可能是貸方的
2017-08-29 11:10:32
先有預(yù)收的情況下 借;銀行存款5000 貸;預(yù)收賬款 實(shí)現(xiàn)銷售 借;預(yù)收賬款23400 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收到剩余款項(xiàng) 借;銀行存款18400 貸;預(yù)收賬款 一般是這樣的流程
2016-05-06 11:10:32
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