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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-03-27 10:48

你好,現在沖回。記入以前年度損益調整里去

鳥語花香 追問

2019-03-27 10:56

在2019年3月份分錄是借:其他應付款-預提、貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整  、貸:利潤分配-未分配利潤,是不是這樣呀

冰兒老師 解答

2019-03-27 11:01

嗯,是的,是這樣做的。

鳥語花香 追問

2019-03-27 11:06

那就是說這個調整后的在2019年度匯算清繳時再交企業(yè)所得稅嗎?

冰兒老師 解答

2019-03-27 11:07

你不是的研究階段的 支出如果記管理費,可以加計扣除嗎

鳥語花香 追問

2019-03-27 11:11

我不懂這個意思,我公司不是搞研發(fā)的不能加計扣除呢

冰兒老師 解答

2019-03-27 11:13

你不是在以前年度匯算清繳時還把它扣除了嗎,所以現在不用匯算時體現了。

鳥語花香 追問

2019-03-27 11:14

哦,好的,謝謝了

冰兒老師 解答

2019-03-27 11:15

不客氣,之前的發(fā)錯了,不好意思,祝 你工作順利

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你好,現在沖回。記入以前年度損益調整里去
2019-03-27 10:48:40
你好 之前的分錄是怎么做的
2021-10-28 11:58:34
之前分錄是怎么做的?
2020-05-28 09:34:52
你好,匯算清繳時,調整的原則是:調表,不調賬。 我們在申報表中把這個預提數調掉即可,不需要在賬上也處理!
2018-09-30 07:58:19
更正17年匯算清繳申報
2019-01-28 23:13:15
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