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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-27 10:21

你好,只能是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣了

辣辣 追問

2019-03-27 10:21

有沒有什么方法可以避免這種情況呀?

鄒老師 解答

2019-03-27 10:22

你好,你單位是什么情況導致進項多,銷項少呢?

辣辣 追問

2019-03-27 10:23

就是買進太多了。而銷量又不好

鄒老師 解答

2019-03-27 10:24

你好,這種情況就只能是銷量不好盡量少采購了

辣辣 追問

2019-03-27 13:03

那如果是假采購呢?其實沒付錢的,開了票,掛了往來。

鄒老師 解答

2019-03-27 13:13

你好,那就需要杜絕虛假采購開具發(fā)票

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項合計是500,進項合計是400, 借:應交稅費——應增(銷)500 貸:應交稅費——應增(進)400 貸:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應交稅費——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00
如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
委托加工做進項 受托加工是xiaoxiangr
2020-02-19 10:20:46
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