老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

去稅務(wù)局代開了一張增值稅普通發(fā)票。入賬時,用計提附加稅嗎?征收的附加稅可以直接走營業(yè)外支出嗎?還征收了個人所得稅,這個怎么入賬。是居委會,平時不涉及交稅業(yè)務(wù)
答: 你好那就不用計提,直接計入費用
小規(guī)模納稅人增值稅免交,免征的增值稅轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入,相應(yīng)的增稅附加不用繳納。會計走賬這一塊,如何走?是不是不用提取增值稅附加,還是用提取,轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
答: 你好,增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免 附加稅免征了就不用計提了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我有一筆預(yù)計收入,錢還沒有收到,但是發(fā)票已經(jīng)開出去了,通過稅務(wù)局代開的,代開的時候增值稅和附加稅已經(jīng)交了,然后出納說領(lǐng)導(dǎo)還沒有簽字,不能下賬,所以這筆業(yè)務(wù)都算到下個月了,沒登增值稅和附加稅的賬,報稅的時候也不報,這樣做可以嗎?
答: 代開的發(fā)票一般稅務(wù)局系統(tǒng)里回在申報表中自動帶出來。所以不是你自己填寫的


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2019-03-26 18:28
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2019-03-26 18:29
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2019-03-26 18:30
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2019-03-26 19:23