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哎呀呀呀附加費
于2019-03-26 16:33 發(fā)布 ??925次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-03-26 16:34
您好,入成本費用 ,然后入科目 應交稅費——待抵扣進項稅
哎呀呀呀附加費 追問
2019-03-26 16:36
摘要怎么寫呢
宸宸老師 解答
2019-03-26 16:37
您好,摘要跟您平常做賬一樣的。購買商品或者費用
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材料暫估入賬怎么做?比如本期有原料入庫,但發(fā)票下月才收到,或才認證。
答: 借:原材料 貸:應付賬款等
發(fā)票到了沒認證摘要應該怎么寫?是暫估入賬還是什么呢?
答: 您好,入成本費用 ,然后入科目 應交稅費——待抵扣進項稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產(chǎn)發(fā)票沒到可以暫估入賬吧,發(fā)票是12月到的.我可以11月做暫估么,然后12月認證發(fā)票。如果11月做暫估。12月份可以一次性加計扣除么?
答: 你好 資產(chǎn)11月份到的可以的 可以
齊老師,在什么情況下,需要暫估入賬?這個29號憑證中有發(fā)票的情況下也需要暫估入賬嗎?不太明白,謝謝。
討論
老師您好,請問,3月份暫估入賬的話,4月份的拿到發(fā)票怎么處理
請問老師這筆發(fā)票沒開,后期開暫估入賬怎么處理謝謝
老板之前請客戶吃飯的發(fā)票在21年12月31號之前沒有開來,在做12月份賬時能暫估入賬嗎
老師好,假如暫估入賬,一直到年底了,12月31號還沒拿到發(fā)票,要怎么處理?
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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2019-03-26 16:36
宸宸老師 解答
2019-03-26 16:37