
這月公司供方?jīng)]票了只能下月給開進(jìn)項(xiàng)但人家申請16的票,只能下月給銷售方開票,但四月一日稅率變13了,供方說現(xiàn)在可以去稅務(wù)局申請開16的票,這怎么弄????
答: 你好,可以拿著合同去稅務(wù)局申請代開的
我公司4月15日進(jìn)行3月份申報,未開票收入8萬元(含稅),稅率16%,但是4月26日只開具了6.6萬增值稅專票(含稅),另外開了1萬元,稅率13%的增值稅專票(含稅),請問4月份申報要怎么做?為開票收入負(fù)數(shù)可以填13%、16%稅率合計數(shù)嗎?還是只能填16%稅率的?
答: 開票收入負(fù)數(shù)填寫在增值稅附表一13%一行。包括16%的稅率的開票收入與沖銷的數(shù)據(jù),就是說16%稅率的銷售額、稅額全部加入13%稅率這一行在五月申報4月期間的稅款中進(jìn)行申報處理
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月100萬的增專票,下個月開,怎么辦,沒操作過,稅率不是變了嗎?稅務(wù)局讓填未開票,下個月才能開16%的票,要不不讓開16%的票,只能開13%的專票嗎。
答: 您只需在4月份申報3月份增值稅時,將這個數(shù)字填寫進(jìn)未開票收入欄次就可以,以后就可以補(bǔ)開16%發(fā)票了。





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