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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-25 15:32

你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?

WHH 追問

2019-03-25 15:32

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-03-25 15:39

你好 
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

WHH 追問

2019-03-25 15:41

好的,知道啦,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-25 15:45

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
2019-03-25 15:32:25
是的,分錄是這樣做的
2019-01-30 15:14:28
你好,這樣做是正確的。
2018-12-11 10:54:23
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負數(shù)。
2018-03-18 21:10:21
全額抵減分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)480 貸:管理費用-辦公費 480嗎?--不對,小規(guī)模納稅人要使用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目。 貸方管理費用是用紅字記嗎?--是正數(shù),如果登記為借方管理費用--辦公費的話,才是用負數(shù)(即紅數(shù))
2019-09-05 10:32:50
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