
借:管理費(fèi)用 —社會保險(xiǎn) 其他應(yīng)收款—個(gè)人養(yǎng)老金 貸應(yīng)付職工薪酬—社會保險(xiǎn)
答: 金額怎么寫的?計(jì)提社保是不需要寫個(gè)人部分的,不屬于公司的應(yīng)付職工薪酬范圍
請問老師:我們公司1至5月份公司承擔(dān)的社會保險(xiǎn)費(fèi)28090.98元沒有計(jì)提,繳納社保的時(shí)候我直接做賬 借 :管理費(fèi)用_社會保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款_社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 請問老師,我現(xiàn)在要補(bǔ)提公司這部分要怎樣做分錄,謝謝!
答: 你好這個(gè)沒有跨年發(fā)生的。 那你就紅沖了。 重新做賬 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納:借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款_個(gè)人社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月份繳納社保的時(shí)候做的分錄,借管理費(fèi)用社會保險(xiǎn)費(fèi)少420.28,其他應(yīng)收款代墊社保個(gè)人部分多了420.28,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理???因?yàn)?2月份和一月份社保繳納人員相差一個(gè)人
答: 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。


洋洋 追問
2019-03-25 15:12
洋洋 追問
2019-03-25 15:13
bamboo老師 解答
2019-03-25 15:15
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2019-03-25 15:18
bamboo老師 解答
2019-03-25 15:20
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2019-03-25 15:25
bamboo老師 解答
2019-03-25 15:29