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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-25 15:10

您好 
請問您繳納的時(shí)候分錄怎么寫的

洋洋 追問

2019-03-25 15:12

老師:我看不出老以前的會計(jì)怎么寫的,我查看其它應(yīng)收款時(shí)貸方多了個(gè)人承擔(dān)的部分,結(jié)轉(zhuǎn)到2019年時(shí)去年多出的部分

洋洋 追問

2019-03-25 15:13

我現(xiàn)在要把它做平,怎么做會計(jì)分錄

bamboo老師 解答

2019-03-25 15:15

其他應(yīng)收款貸方余額的話 是多扣了員工工資 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——工資 
貸:銀行存款

洋洋 追問

2019-03-25 15:18

銀行存款是平的啊

bamboo老師 解答

2019-03-25 15:20

我知道銀行存款是平的 我是說他發(fā)放工資的時(shí)候 應(yīng)該這樣做分錄的 不然其他應(yīng)收款貸方不會有余額

洋洋 追問

2019-03-25 15:24

老師:我怎么在沖減啊

洋洋 追問

2019-03-25 15:25

我要把它做平啊。老師我能這樣做嗎?借:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的部分,貸:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)

bamboo老師 解答

2019-03-25 15:29

如果為了沖平  可以這樣做賬務(wù)處理

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金額怎么寫的?計(jì)提社保是不需要寫個(gè)人部分的,不屬于公司的應(yīng)付職工薪酬范圍
2017-05-11 11:00:59
你好這個(gè)沒有跨年發(fā)生的。 那你就紅沖了。 重新做賬 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納:借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款_個(gè)人社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
2021-08-25 17:39:42
您好 請問您繳納的時(shí)候分錄怎么寫的
2019-03-25 15:10:28
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-03-25 22:35:33
也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
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