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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 13:25

你好,這個(gè)你可以在開具發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入處理

樣兒 追問

2019-03-25 13:26

嗯嗯

小惑老師 解答

2019-03-25 13:31

是要我寫出分錄嗎?

樣兒 追問

2019-03-25 13:32

是的,

樣兒 追問

2019-03-25 13:33

就是如果按開發(fā)票符合權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?辛苦您

小惑老師 解答

2019-03-25 13:33

開具發(fā)票時(shí) 
 
借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

樣兒 追問

2019-03-25 13:33

就是每次的付款跟發(fā)票對(duì)應(yīng)

小惑老師 解答

2019-03-25 13:36

每次按照你合同約定的金額開具發(fā)票并做上述分錄,但款項(xiàng)不一定一次全部收到

樣兒 追問

2019-03-25 13:42

謝謝

小惑老師 解答

2019-03-25 13:43

留底稅額抵減原材料進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的增值稅、滯納金,如何做會(huì)計(jì)分錄?

樣兒 追問

2019-03-25 13:54

我沒有做過呀?

小惑老師 解答

2019-03-25 13:56

抱歉回答串了跟別的學(xué)員,抱歉

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你好,這個(gè)你可以在開具發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入處理
2019-03-25 13:25:37
您好,假如對(duì)方開了發(fā)票,可以直接進(jìn)成本,謝謝
2021-02-07 20:50:44
您好,按照合同約定入賬就行
2023-06-09 05:28:20
你好,借:成本或費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款、 銀行存款
2019-02-11 13:13:41
付款時(shí),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2018-12-21 16:53:22
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