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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2019-03-25 12:32

如果是當(dāng)年發(fā)生,按你說的那樣處理就行。如果跨年,就按照解答老師的處理

陽光 追問

2019-03-25 12:58

好的,如果是跨年的話,按照那個處理之后,是不是還要做上面老師說的分錄?借:管理費用—房租
管理費用—其他費用
貸:其他應(yīng)付款—押金
銀行存款

桂龍老師 解答

2019-03-25 13:17

同學(xué),你看一下我的總結(jié)。

陽光 追問

2019-03-25 15:21

老師,那我現(xiàn)在只需要在1月份的賬目再加上這個是嗎?然后這個月收到的發(fā)票85222.55就這樣做,要不我就按照老師做的,從頭到尾正確的流程再重新做一下吧

桂龍老師 解答

2019-03-25 15:24

已經(jīng)發(fā)生在1月份的,如果分錄錯了,你就不要動1月份的賬了,不是已經(jīng)結(jié)賬了嘛。你在這個月的當(dāng)期調(diào)整就行了。

陽光 追問

2019-03-25 15:34

當(dāng)期調(diào)整是按照這個am?當(dāng)期調(diào)整是指啥時候?

桂龍老師 解答

2019-03-25 15:36

對?,F(xiàn)在不是3月份嘛,這是當(dāng)期,19年已經(jīng)過去的1   2月,就是往期。2019年前就是往年

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學(xué)員你好,這道題答案選擇13,發(fā)生壞賬分錄 借;壞賬準(zhǔn)備5 貸;應(yīng)收賬款5 因此壞賬準(zhǔn)備余額=8-5=3 期末余額16,所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
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2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學(xué)員你好,因為遞延所得稅是計算期末余額,期末余額-期初才是當(dāng)年的發(fā)生額
2022-03-16 08:31:39
同學(xué),你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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