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送心意

月月老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-25 11:44

你好 
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 
借:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)

月月老師 解答

2019-03-25 11:45

你好,如果發(fā)放給會計(jì),計(jì)入 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款—暫收款

涼涼涼 追問

2019-03-25 11:48

沒明白?老師,收到時(shí)怎么做分錄?

月月老師 解答

2019-03-25 13:40

你好,這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)給財(cái)務(wù)人員嗎

涼涼涼 追問

2019-03-25 18:13

不給

月月老師 解答

2019-03-25 18:58

你好,沖工資的分錄。

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你好 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
2019-03-25 11:44:44
借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2022-04-14 13:21:51
借銀行存款貸營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-03-10 10:06:12
你好,你單位會把這個(gè)款項(xiàng)支付給申報(bào)人員作為獎勵?
2020-05-20 14:42:46
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2018-10-20 16:40:53
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