
4月增值稅5月申報的時候的稅率必須是13的了是嗎?沒有特殊情況的話?
答: shide
有個問題,乙方合同說能給我開30w 的13%發(fā)票,但是現(xiàn)在說只能13%開70%,9%開30%,當時簽合同談好了如果給不了全部的13%發(fā)票,要扣合同款,這個4個點的稅差你們?nèi)绾嗡?/p>
答: 你好,那就按不含稅金額相同計算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問5月份發(fā)放4月份的工資的時候有一位員工的工資因為特殊情況沒有發(fā)放,過了半個月之后用現(xiàn)金給他發(fā)放工資的,但是5月份申報個稅的時候這個員工的工資填的是0元,現(xiàn)在我要怎么申報這個員工的個稅?
答: 你好,也是在四月份支付的嗎?
小規(guī)模代開的專票,增值稅和城建稅,當時就交了,季度申報的時候,增值稅應(yīng)納稅額是0,相應(yīng)的附加稅也都是0吧?有沒有特殊情況?附加稅要交錢的?
老師一般納稅人進口貨物稅率都是13%嗎,沒有其他特殊情況是別的稅率是嗎?有沒有2019年4.1號以后的發(fā)生應(yīng)稅行為的增值稅稅率表格?
老師:增值稅專用發(fā)票必須是,當期認證當期抵扣嗎?如果我4.2號認證的發(fā)票,5 月份申報增值稅的時候忘記申報了。6月份申報5月份稅的時候可以抵扣嗎?




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郭老師 解答
2019-03-25 11:03
Mayllay ^ω^ 追問
2019-03-25 11:08
郭老師 解答
2019-03-25 11:14
Mayllay ^ω^ 追問
2019-03-25 11:22
郭老師 解答
2019-03-25 11:28