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送心意

言巖老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-24 18:03

你好。收到定金借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款  
等到確認(rèn)收入時,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

百合 追問

2019-03-24 18:05

不是一個公司預(yù)收賬款不多的情況下,可以用應(yīng)收賬款來核算,是吧?

言巖老師 解答

2019-03-24 18:12

你好。這個可以的。如果用一個科目的話。

百合 追問

2019-03-24 18:14

那我問您的是做的對的吧?

言巖老師 解答

2019-03-24 18:15

你好。是對的。混用一個是對的

百合 追問

2019-03-24 18:17

謝謝老四

百合 追問

2019-03-24 18:17

老師

言巖老師 解答

2019-03-24 18:53

你好。不客氣的。祝你工作愉快

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你好。收到定金借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 等到確認(rèn)收入時,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
2019-03-24 18:03:45
應(yīng)付帳款(主營業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
2021-02-26 17:34:15
您好,一般情況下,可以這樣處理的。
2017-11-14 21:11:43
您好!可以直接做第一個。第二個是沒有收到才先這樣做的。
2016-11-15 14:36:44
你好,第一個沒有做購進(jìn)處理
2017-08-25 14:37:31
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