
2018年有財(cái)政撥款為調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)工資40000元,當(dāng)時財(cái)政叫做到“其他應(yīng)收款”。2019年2月發(fā)放的。2019年的財(cái)務(wù)會計(jì)、預(yù)算會計(jì)怎么做?
答: 你們做19年預(yù)算的時候是把增加的基本工資額度排進(jìn)19年預(yù)算,還是在18年做預(yù)算追加的?
2018年有財(cái)政撥款為調(diào)標(biāo)補(bǔ)發(fā)工資40000元,當(dāng)時財(cái)政叫做到“其他應(yīng)收款”。2019年2月發(fā)放的。財(cái)務(wù)會計(jì)、預(yù)算會計(jì)怎么做?
答: 你好,請稍等,我回復(fù)你哦
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,上年我們收到貨款,但是上個財(cái)務(wù)入賬沒有貸方記應(yīng)收帳款-xx公司,記成了 其他應(yīng)收款-股東 我們今年怎么調(diào)整?
答: 你好,將其他應(yīng)收款調(diào)到應(yīng)收賬款里。
財(cái)務(wù)公司接手的賬務(wù)中,其他應(yīng)收款余額為-270000元,有什么方法可以把它調(diào)過來。
一個工人在財(cái)務(wù)這借款,當(dāng)時給工人掛賬了其他應(yīng)收款,后來他把錢還給了老板,老板自己把錢用了未給公司,這樣我賬上怎么做,需要什么附件
單位給職工代墊了養(yǎng)老金,財(cái)務(wù)會計(jì)做的是 借:其他應(yīng)收款 貸:零余額賬戶用款額度 請問我預(yù)算會計(jì)怎么做
老師 我公司其他應(yīng)收款余額有250萬元,都屬于個人借款,現(xiàn)在人員都已離職,根本無法收回這些欠款,財(cái)務(wù)應(yīng)該怎樣處理這些賬呀?請老師指點(diǎn)


樸老師 解答
2019-03-25 09:21
樸老師 解答
2019-03-25 09:21
囡囡沐沐 追問
2019-03-25 11:45
樸老師 解答
2019-03-25 11:49