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小規(guī)模納稅人去稅務代開發(fā)票,這個代開增值稅發(fā)票是屬于月銷售額10萬,季度不超過30萬免增值稅范圍之內嗎?還是去稅務局代開發(fā)票都是要繳納增值稅的呢
#提問#小規(guī)模納稅人在稅務局代開發(fā)票是繳納的附加稅,應該如何做賬,納稅申報表上,因為,增值稅已經在代開時繳納,所以附加稅是按零申報的。
小規(guī)模納稅人讓國稅局代開專票時 當時就交了稅錢了 可是季報的時候發(fā)現沒超過9萬, 在免稅范圍內 ,那代開票時交的稅如何處理呢 是就這樣交了還是申請退稅呢?
小規(guī)模納稅人,去稅務局代開的1%的專票已現場繳納增值稅及附加費,公司符合小規(guī)模納稅人季度45萬元免稅政策,代開的金額也包含在內嗎?


會計學堂 金牌輔導老師 追問
2019-03-24 11:26
會計學堂 金牌輔導老師 追問
2019-03-24 11:27
鄒老師 解答
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