
供貨方供貨給我方后,因質(zhì)量問題,最后少付15萬元,對方開具的增值稅發(fā)票是全額的(包含15萬),后因訴訟兩年多了,對方敗訴了,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在稅務(wù)和財(cái)務(wù)上如何處理
答: 你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要把15萬那部分貨的進(jìn)項(xiàng)稅額再交出來
你好老師,我填寫附表二的時(shí)候提示異常,說取得的增值稅抵扣憑證屬于異常,但是我給供貨方和開票軟件工作人員查了都沒問題,關(guān)掉提示里面也有進(jìn)項(xiàng)稅額,這是怎么回事?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)得去稅局大廳查詢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問各位老師!供貨商開的專票我司抵扣了,后期價(jià)格變動(dòng),要我司開了紅字專票,目前沒有其他進(jìn)項(xiàng)票,那筆進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了需要交很多增值稅,現(xiàn)在需要怎么處理不交稅???緊急謝謝各位老師
答: 你好 你可以晚點(diǎn)開紅字發(fā)票 交完稅再開給字信息表和發(fā)票 開完就沒有辦法了

