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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-03-22 16:02

你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(減免稅額)借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

現(xiàn)在的現(xiàn)在 追問(wèn)

2019-03-22 16:07

是四月份實(shí)施的快遞服務(wù)行業(yè)計(jì)提的可低扣計(jì)低減額=當(dāng)期可低扣進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅額*10就這次,當(dāng)月和次月要做什么賬務(wù)處理

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 16:19

你好 老師以為你是問(wèn)的稅控系統(tǒng)抵減的增值稅了 你好加計(jì)扣除部分 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入

現(xiàn)在的現(xiàn)在 追問(wèn)

2019-03-22 16:22

當(dāng)月做借應(yīng)交稅費(fèi)。貸營(yíng)業(yè)外收入,次月就不用做賬務(wù)出來(lái)了嗎?應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)明細(xì)科目是什么呢。老師

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 16:24

你好 是的 次月不用做 二級(jí)科目可以寫(xiě)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除額

現(xiàn)在的現(xiàn)在 追問(wèn)

2019-03-22 16:27

好的,謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 16:38

不客氣 祝工作順利哦

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你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(減免稅額)借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-03-22 16:02:29
你好,繳交時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅,貸銀行存款,增值稅可以抵扣
2019-09-19 15:42:20
您好 您可以參照下面圖片進(jìn)行賬務(wù)處理
2019-05-10 09:31:13
借:原材料(或庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用等科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-12-30 16:47:38
平時(shí)不需要做計(jì)提分錄,只是在實(shí)際繳納增值稅時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的稅額】
2019-05-07 16:39:35
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