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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-22 12:56

你們是根據(jù)之前科目余額表建賬嗎,看清楚那個貸方借方要別輸入錯誤了

海鳥 追問

2019-03-22 13:00

我用2018年12月明細賬錄2019年1月期初,現(xiàn)在存在問題是:明細賬中本年利潤有余額,沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤無余額。與負債表比對,負債表中未分配利潤有數(shù)字

海鳥 追問

2019-03-22 13:02

期它科目都仔細查過,沒問題,就是利潤這塊不清楚, 
試算老不平衡,不知道問題出哪了

maize老師 解答

2019-03-22 13:02

你根據(jù)科目余額表輸入就可以資產(chǎn)負債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額

maize老師 解答

2019-03-22 13:03

需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配未分配利潤年末需要做這個分錄

海鳥 追問

2019-03-22 13:05

結(jié)轉(zhuǎn)后,利潤分配就沒余額了,對嗎?

maize老師 解答

2019-03-22 13:09

不是是本年利潤沒有余額,利潤分配有余額

海鳥 追問

2019-03-22 13:13

哦,知道了,謝謝

maize老師 解答

2019-03-22 14:46

滿意請給五星好評,謝謝

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你們是根據(jù)之前科目余額表建賬嗎,看清楚那個貸方借方要別輸入錯誤了
2019-03-22 12:56:47
啟用期間為當(dāng)年第一期,則初始化無累計借方,累計貸方數(shù)據(jù),期初無需錄入。 還有就是最好進行重分類,只使用應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款
2020-03-07 19:27:50
你好,年中建賬根據(jù)上月余額或者盤點各個部門的余額數(shù)據(jù)做為期初,不平的放在未分配利潤科目做平。
2018-05-06 09:09:04
1.期初數(shù)不可以再修改了,但你可以做一份調(diào)整期初數(shù)的憑證,使之正確 2.應(yīng)收應(yīng)付錄入輔助核算 3. 1 、審核原始憑證,編制記賬憑證。在審核分析原始憑證的合法性、合理性的基礎(chǔ)上,編制記賬憑證,其有用性在于它的清晰、簡明的分析方法。 2 、過賬。就是將審核無誤的記賬憑證中的會計分錄,按照同一借貸方向及同樣金額過入分類賬中去的過程。 3 、賬項調(diào)整。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,確認一定會計期間的營業(yè)收入和費用,其目的是為了真實而客觀地反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 4 、對賬。為防止發(fā)生賬簿記錄差錯和賬實不符,有必要對賬簿記錄進行核對,以保證賬證、賬賬和賬實相符并為會計報表編制提供可靠的資料。 5 、試算平衡。通過試算表檢查會計分錄編制和過賬有無差錯并能初步展示企業(yè)財務(wù)狀況與經(jīng)營成果的全貌,有利于編制財務(wù)報表。 結(jié)賬。在會計期末結(jié)清所有損益類賬戶的余額,結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶,確定當(dāng)期損益,以便繼續(xù)進行下一會計期記錄。 編制會計報表。會計報表是根據(jù)總賬和明細賬編制的反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的表式報告。是綜合會計信息的載體,是會計系統(tǒng)的產(chǎn)品。
2020-05-20 15:03:12
你好,1.各科目的攤、提、結(jié)轉(zhuǎn)工作是否在結(jié)賬以前完成。 2.當(dāng)月輸入的記賬憑證必須全部記賬,如有未記賬的當(dāng)月憑證,系統(tǒng)將不能結(jié)賬。結(jié)賬后就不能再輸入該月憑證。 3.如果是軟件,要注意損益類科目方向錄入是否正確,不然報表數(shù)據(jù)會不對。
2019-01-25 23:03:21
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