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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-03-22 11:23

你好!暫估的時候不用管稅金

憂憂 追問

2019-03-22 11:24

那次月收到進項票的時候  分錄怎么做 ?暫估的時候 分錄怎么做?

宋生老師 解答

2019-03-22 11:31

你好!暫估的分錄。借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款等 
借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸庫存商品等。 
你收到進項的時候,紅字沖減上面的分錄。 
然后借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款。 
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品等

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相關(guān)問題討論
你好!暫估的時候不用管稅金
2019-03-22 11:23:22
你可以這樣簡化記憶,計算時涉及增值稅進銷項的要考慮。
2017-07-07 19:52:25
取得的專票,這個進項稅,驗票后,直接計入“ 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,可以抵扣增值稅。不是計入成本
2020-01-07 17:25:03
您好,票未到可以暫估入賬,收到票了,再沖減 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ? 貸:原材料/庫存商品
2020-11-11 16:34:01
你不抵扣么,不抵扣就做成本了
2020-01-07 17:21:48
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