
公司現(xiàn)在和另外一個公司合并了,員工的工資是從新公司發(fā)的,但還是在以前公司計成本,這種情況如何做賬處理呢?
答: 以前的單位都成新的不是嗎。以前單位就不用記賬了在你新公司記就可以
企業(yè)合并做賬,需要把被合并企業(yè)當(dāng)期的收入成本這些也做進(jìn)來嗎,同一控制下企業(yè)合并
答: 需要的呀,你那個合并的話,是按照整體發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來合并。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司12月份的工資和提成發(fā)到現(xiàn)在還沒發(fā)完,也沒叫員工核對工資表和簽字,那么每個月都是這么做賬的啊,按實(shí)發(fā)數(shù)入賬還是?1月份的工資也是發(fā)了一部分,可以合并做賬?
答: 你好 你就正常每月計提工資即可。 發(fā)放的就做發(fā)放分錄就是


amily 追問
2019-03-22 11:14
amily 追問
2019-03-22 11:15
郭老師 解答
2019-03-22 11:27