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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-03-21 19:10

你好! 
可以沖減原材料,生產(chǎn)成本, 
有完工的,還要沖減庫存商品或主營業(yè)務成本

蔣飛老師 解答

2019-03-21 19:11

金額不大的,可以直接沖減原材料

阿黎 追問

2019-03-21 19:15

4萬多塊錢,怎樣沖

蔣飛老師 解答

2019-03-21 19:17

金額不大,可以直接做分錄 
借:原材料 
貸:應付賬款-暫估應付款

蔣飛老師 解答

2019-03-21 19:18

金額用負數(shù)表示。

阿黎 追問

2019-03-21 19:19

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本中去

蔣飛老師 解答

2019-03-21 19:25

借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應付賬款-暫估應付款 
金額用負數(shù)

阿黎 追問

2019-03-21 19:27

原材料已經(jīng)付款了,耗用時估多了,當時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本,貸原材料,今年應怎樣

蔣飛老師 解答

2019-03-21 19:31

多暫估了,說明應付賬款也多計算了,做上面的分錄就可以了

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相關(guān)問題討論
4萬多塊錢,怎樣沖
2019-03-21 19:15:03
具體金額4萬
2019-03-21 08:14:49
你好,做這個調(diào)整分錄 借;原材料 貸;生產(chǎn)成本 借;生產(chǎn)成本 貸;庫存商品 借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-03-26 18:45:31
你好。同學。 首先將去年的分錄沖紅。 再通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。 借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費-增值稅-進 貸:應付賬款 借:盈余公積 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-02-24 20:56:58
你好 你上面是做了暫估分錄 和沖暫估分錄 現(xiàn)在你就按你實際發(fā)票來做原材料的賬 借原材料 進項稅貸應付賬款
2019-07-05 18:52:19
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