
每次進的貨,都做應交稅費,應交增值稅,進項稅,一個月來的進項票100萬,但是銷項票50,那么多的的進項票,也不認證,只想認證40萬,交10萬的稅,那么那60萬的進項票,要怎么做,看進的貨收到發(fā)票都做進項稅了,那這個月不想認證怎么做
答: 你好,把補想認證的進項這樣處理 借:應交稅費-待認證進項稅額
老師想問一下。收到增值稅專用發(fā)票進項發(fā)票的時候怎么做賬。1、4月收到進項發(fā)票,但未進行認證抵扣,那4月份做賬的時候是不是算入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)2、4月收到進項發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣,那是不是直接算入應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
答: 你好是的,可以這么做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
期初進項很多,收到進貨發(fā)票時,做賬是做在應交稅費-待認證進項稅額那里,這樣做對嗎,每個月都要做結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項的分錄嗎
答: 你好,是發(fā)票入賬了,但是沒有認證抵扣嗎 需要根據(jù)增值稅應納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄,本身的進項,銷項是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的


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2019-03-21 15:34
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2019-03-21 15:35
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