
上期留抵扣28974.69元。這個月二項相抵還要交23653.93元稅錢。這個表哪里不對需要調(diào)整。
答: 你這份表里面顯示是應(yīng)交增值稅52628.62,減留抵28974.69,未交增值稅23653.93
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數(shù)據(jù)外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅
答: 你好,在附表二填,主表上也要有,不過主表一般會自動帶出
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
,上個月已認(rèn)證勾選了有留抵稅,這個月要抵扣,還要填附表二的第三欄:前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣,這一欄嗎?還是直接填本期認(rèn)證的就行了?
答: 不是,本期認(rèn)證本期申報抵扣2欄,這個后面會自動留底的,不要填寫別的欄次


1250402580 追問
2019-03-21 11:35
趙英老師 解答
2019-03-21 21:11