
去年暫估的成本結(jié)轉(zhuǎn)后,今年收到發(fā)票紅沖,然后發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本比實際銷售的多了,怎么調(diào)整?具體分錄是什么?
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
去年8月沒有收到發(fā)票我做了暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年才收到發(fā)票,沖銷之前暫估入庫存,但是之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了要調(diào)整嗎?如果調(diào)整怎么做分錄?是把多轉(zhuǎn)的部分借主營業(yè)務成本紅字,貸以前年度損益調(diào)整紅字嗎?
答: 多轉(zhuǎn)的部分做紅字借以前年度損益調(diào)整 貸 庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 你好 去年我們成本不夠 我暫估成本并已結(jié)轉(zhuǎn)成本 今年年初收到發(fā)票沖回 但暫估的金額比實際收到的發(fā)票小 現(xiàn)在多出來的那部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好,您可以借。以前年度損益調(diào)整帶庫存商品。


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2019-03-20 12:43
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2019-03-20 12:44
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2019-03-20 13:27
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2019-03-20 14:26
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2019-03-20 14:30