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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-20 11:32

您好 
做一份跟藍字發(fā)票相同的紅字分錄

木木 追問

2019-03-20 11:49

那要跨年的失控發(fā)票怎么做呀 請教老師

bamboo老師 解答

2019-03-20 11:52

您失控發(fā)票收到的時候怎么寫的分錄

木木 追問

2019-03-20 13:52

正常借原材料 進項稅 貸應付賬款 
就是17年暫估的材料 18年4月開來的暫估票 19年稅務(wù)稽查說是虛開發(fā)票要求做進項稅轉(zhuǎn)出 這種的怎么做 請教老師

bamboo老師 解答

2019-03-20 13:53

材料已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用轉(zhuǎn)入庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧 
稅務(wù)有沒有要求成本也要轉(zhuǎn)出?

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相關(guān)問題討論
借應交稅費未交增值稅 貸進項
2019-06-21 06:38:13
你好,可以的 借;固定資產(chǎn) 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;銀行存款 認證抵扣借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待抵扣進項稅額)
2017-08-29 08:48:18
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款
2017-01-16 15:29:49
沒有認證你這邊開紅字信息表??
2019-07-01 17:57:11
同學 你好 已付款項,票已收,未認證發(fā)票 借:費用 材料等 應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款
2018-11-10 17:19:51
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