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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-20 10:09

你好,預(yù)收帳款余額在借方就計入應(yīng)收賬款才是的

Mandy 追問

2019-03-20 10:14

如果是記入應(yīng)收帳款,那就沒有按照科目余額表一樣來錄初期余額了,就試算不平衡呢

鄒老師 解答

2019-03-20 10:16

你好,預(yù)收賬款借方余額本來就是應(yīng)收賬款 
怎么計入了應(yīng)收賬款試算就不平衡了呢

Mandy 追問

2019-03-20 10:24

是的,我對照了年末的負債表和我錄入新的科目余額表,就只有應(yīng)收帳款和預(yù)收帳款的數(shù)據(jù)有差額,總額是一樣,只是預(yù)收帳款和應(yīng)收帳款分別的余額跟負債表對不上,所以借貸不平衡,剛好也是相差那個數(shù)

鄒老師 解答

2019-03-20 10:31

你好,把預(yù)收賬款借方錄入應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款就少了相應(yīng)金額,應(yīng)收賬款就增加了相應(yīng)金額 ,這樣怎么會不平衡呢?

Mandy 追問

2019-03-20 10:32

問題我算了就是剛好差那個差額呢

鄒老師 解答

2019-03-20 10:36

你好,比如之前預(yù)收賬款余額100,其中有借方10,那么調(diào)整之后預(yù)收賬款應(yīng)當是110,應(yīng)收賬款增加10 
這樣怎么會不平呢  
預(yù)收賬款增加10,應(yīng)收賬款增加10 
這樣是符合資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益的啊

Mandy 追問

2019-03-20 10:48

老師,你幫我看下,我圈出來的負債表的應(yīng)收帳款和預(yù)收帳款,新錄的科目余額表的應(yīng)收帳款和預(yù)收帳款,不平衡的剛好也是差這個數(shù),那是什么原因呢?

鄒老師 解答

2019-03-20 11:32

你好,你有在預(yù)收賬款增加調(diào)整的金額,應(yīng)收賬款也同步調(diào)整增加的金額嗎?

Mandy 追問

2019-03-20 12:16

沒有,只增加一方

鄒老師 解答

2019-03-20 12:28

你好,你預(yù)收賬款金額沒有做相應(yīng)增加嗎?

Mandy 追問

2019-03-20 12:30

我預(yù)收帳款借方填 在應(yīng)收帳款,應(yīng)收增加了,預(yù)收沒有增加

鄒老師 解答

2019-03-20 12:32

你好,預(yù)收賬款余額也需要做相應(yīng)增加才是的  
比如之前預(yù)收賬款總額的余額100,貸方明細110,借方明細10 
那調(diào)整之后,應(yīng)收賬款是 10,預(yù)收賬款應(yīng)當是110才是的

Mandy 追問

2019-03-20 12:36

現(xiàn)在是錄入初始數(shù)據(jù),原科目余額表預(yù)收帳款只有借方有余額100,我在錄入新的應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)時,就把這100直接錄到應(yīng)收帳款100來,

鄒老師 解答

2019-03-20 12:50

你好,你錄入了應(yīng)收賬款100,那預(yù)收賬款余額就變成0就是了

Mandy 追問

2019-03-20 13:56

但是不平呢

鄒老師 解答

2019-03-20 13:58

你好,那就需要去檢查是不是軟件出錯了

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你好,預(yù)收帳款余額在借方就計入應(yīng)收賬款才是的
2019-03-20 10:09:42
你好, 是的,需要科目余額表的余額導(dǎo)入做期初
2020-06-05 09:43:24
你好,主要是用來填寫報表的相關(guān)項目,比如貨幣資金,利潤表項目等
2017-07-17 14:42:49
您好,那要查是什么原因造成的不平衡的了。
2017-05-09 16:48:36
您好 可以看資產(chǎn)負債表是否平衡 跟科目余額表的金額是否一致
2021-10-21 09:37:30
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