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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-03-19 22:23

您好:進入防偽稅控開票系統(tǒng)“發(fā)票管理”界面,點擊“紅字發(fā)票”,然后填入對方給你的紅字增值稅專用發(fā)票信息表上的編號,進行填開,然后打印。

會計學(xué)堂-戴老師 追問

2019-03-19 23:07

原來開的發(fā)票,我還用給購買方要回嗎

宋艷萍老師 解答

2019-03-19 23:12

如果這發(fā)票對方公司已經(jīng)認證抵扣并且入賬了,你就要把開好的兩聯(lián)紅字發(fā)票寄給對方?jīng)_賬用,如果對方?jīng)]認證的,你要把這未認證的兩連發(fā)票要回來。

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您好:進入防偽稅控開票系統(tǒng)“發(fā)票管理”界面,點擊“紅字發(fā)票”,然后填入對方給你的紅字增值稅專用發(fā)票信息表上的編號,進行填開,然后打印。
2019-03-19 22:23:24
對方已認證的發(fā)票發(fā)生銷售退回,由對方在發(fā)票開具系統(tǒng)填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳。 一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:  ?。ㄒ唬┵徺I方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。   購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。   銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。  ?。ǘ┲鞴芏悇?wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。  ?。ㄈ╀N售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。  ?。ㄋ模┘{稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機關(guān)對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。   二、稅務(wù)機關(guān)為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票,需要開具紅字專用發(fā)票的,按照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的方法處理。   三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的,可以在所對應(yīng)的藍字發(fā)票金額范圍內(nèi)開具多份紅字發(fā)票。紅字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票需與原藍字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票一一對應(yīng)。
2018-11-14 13:39:41
您好,您可以撤銷紅字發(fā)票信息表,然后下月申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-31 16:47:54
6月做紅字分錄處理,這個月正常開票正常做
2020-10-27 17:02:00
是的,要寄給客戶,客戶要沖賬
2018-12-25 15:50:18
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