
先收到款項(xiàng)了,后幾月才給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?收到了勞務(wù)費(fèi),也做了給掛靠單位的人工費(fèi)支出了,過(guò)了幾個(gè)月又開(kāi)的發(fā)票!怎么做這個(gè)收入的賬務(wù)處理呢?收款時(shí)怎么做?開(kāi)發(fā)票的時(shí)候呢?
答: 你好,可以先計(jì)入預(yù)收賬款。
公司是建筑勞務(wù)公司,有筆業(yè)務(wù)是本月收款了,也做了人工費(fèi)支出了。兩月后才開(kāi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)收款并支出時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?開(kāi)發(fā)票的時(shí)候呢?我公司正常業(yè)務(wù)都是開(kāi)票時(shí)借記銀行或應(yīng)收賬款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸記應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額。支付給掛靠單位時(shí),借管理費(fèi)用貸銀行。像這樣先收到款也支出了,后開(kāi)票的怎么處理呢?
答: 你好,當(dāng)時(shí)計(jì)入收入之后報(bào)稅申報(bào)沒(méi)有呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司一月份的時(shí)候付了勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,做了分錄:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。現(xiàn)在三月份收到了個(gè)人開(kāi)回來(lái)的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 借:管理費(fèi)用等---勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款




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