
公司查出上年度進(jìn)項(xiàng)有問題不許抵扣,稅務(wù)局要求公司用留抵的進(jìn)項(xiàng)抵扣上次的稅金怎么作分計分錄
答: 比如那張不給抵的是買的商品,借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
公司稅務(wù)檢查出17年度進(jìn)項(xiàng)票有問題不充許抵扣,
答: 您好,不允許抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司之前開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,稅務(wù)局查到不合理抵扣,罰款加滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出來嗎?這樣怎么寫分錄?
答: 許多借:營業(yè)外支出貸:應(yīng)交稅費(fèi)





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