
員工當(dāng)時(shí)借款1000,記到其他應(yīng)收款1000,但發(fā)票拿來1025,當(dāng)時(shí)核銷了其他應(yīng)收款-1025,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款余額是-25,這個(gè)怎么調(diào)整成0
答: 你好,補(bǔ)付現(xiàn)金,借其他應(yīng)收款25,貸庫存現(xiàn)金25
老師,員工借備用金1000元我是借記其他應(yīng)收款-**1000元的,后來他拿了1500元的票來報(bào)銷,因?yàn)闀簳r(shí)沒轉(zhuǎn)錢給他,我掛著帳,請(qǐng)問我是貸記其他應(yīng)收款好呢還是貸記其他應(yīng)付款好?
答: 你好,掛在其他應(yīng)收款就行了不用掛多個(gè)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、摘要:其他應(yīng)收調(diào)整到其他應(yīng)付,其他應(yīng)收賬款余額在貸方,借方余額-300調(diào)到為其他應(yīng)付,借其他應(yīng)收賬款300,貸:其他應(yīng)付賬款300 2、摘要:其他應(yīng)付調(diào)整到其他應(yīng)收,其他應(yīng)付賬款余額在借方,借方余額-300調(diào)到為其他應(yīng)收,借:其他應(yīng)付賬款300,貸:其他應(yīng)收賬款300 請(qǐng)問是這樣的嗎?
答: 1,是的 2,借;其他應(yīng)收款 貸;其他應(yīng)付款 如果按你描述的是貸方余額,就不存在調(diào)整的事情




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Sunny 追問
2019-03-19 15:44
莊老師 解答
2019-03-19 15:50