
老師,在快學(xué)電子國(guó)稅報(bào)稅實(shí)操里面,填附表一銷項(xiàng)明細(xì)有個(gè)免稅(海關(guān)繳款)的關(guān)33萬元,但在填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表內(nèi)的免稅項(xiàng)目(出口免稅)內(nèi)是不能填寫么?填上顯示錯(cuò)誤
答: 你好,實(shí)操問題請(qǐng)去實(shí)操下面的評(píng)論那里提問下
老師你好,我司有跨境物流免增值稅,申報(bào)增值稅是需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里二、免稅項(xiàng)目中出口免稅那里填寫嗎?
答: 你好,是的哦,這個(gè)是免稅的那里填寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我想問一下出口退稅增值稅減免申報(bào)表,減免項(xiàng)目選擇什么
答: 您好,出口退稅用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報(bào)表填免稅欄次,出口免稅。

