兩個(gè)公司共用一塊水表,收到票的一方可以給另一個(gè) 問
您好,可以給對(duì)方開票的, 答
老師,我想問一下,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,第24行,彌補(bǔ) 問
您好,如果以前有沒有彌補(bǔ)完的,自動(dòng)填進(jìn)去的 答
為什么廣州的公司不用做受益人信息備案,深圳的公 問
受益人信息備案是全國(guó)性政策,只是各地推進(jìn)時(shí)間不同 答
有沒有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
老師,我們跟A公司有業(yè)務(wù)合作,B公司是100%控股A公司 問
您好,不能,和哪個(gè)簽的合同,就由哪個(gè)開票 答

文老師我想繼續(xù)問一下,你說那備品我們可以再開一張紅字發(fā)票,那這樣做會(huì)不會(huì)影響到后面出口退稅那里申報(bào)?申報(bào)時(shí)候不是要與海關(guān)的數(shù)據(jù)去想對(duì)比么?
答: 你好,你可以去原問題下面追問哦,**答案里面
你好,我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報(bào)到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的,所以沒辦法更正申報(bào),那這種情況應(yīng)該怎么辦
答: 您好,您具體是什么情況的,是您自己開具的紅字發(fā)票信息表的,您申報(bào)的時(shí)候沒有填是嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退貨 紅字發(fā)票怎么開
答: 舉例: 有一批貨物出口至美國(guó)250美金/件 共40件 金額總計(jì)10000美金; 公司財(cái)務(wù)開了10000美金的出口專用發(fā)票(國(guó)稅的那種); 現(xiàn)在客戶發(fā)現(xiàn)貨物中有10件產(chǎn)品不合格需要退貨,而退貨的產(chǎn)品是走了正式報(bào)關(guān)的方式至我公司,客戶匯款也就匯了7500美金; 現(xiàn)想在止咨詢下各位高人,我剩下的那2500該怎么處理,是開紅字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票需要怎么開? 或者說不合格的10件產(chǎn)品直接在國(guó)外報(bào)廢了,不退回了
出口業(yè)務(wù)已經(jīng)辦理退稅, 但現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票, 紅字發(fā)票涉及的紅字部分在退稅時(shí)如何處理
我們公司上個(gè)月沒有及時(shí)沖紅三張票交了2萬的稅,這個(gè)月開了三張紅字發(fā)票之后就不開票了,那么這個(gè)月可以多退2萬的稅嗎?我們公司是做出口的
有兩張已經(jīng)確認(rèn)的出口退稅發(fā)票(發(fā)票平臺(tái)勾對(duì)的是出口退稅欄),還有兩張沖減原來出口退稅的紅字發(fā)票。如何填寫增值稅報(bào)表
出口退稅進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證未退稅,已開紅字發(fā)票,申報(bào)時(shí)怎么不交增值稅

