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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-03-19 13:20

你好,上期留抵稅額是填制增值稅納稅申報表時所牽涉到的一項抵減項目,其實質(zhì)是指上月應(yīng)該繳納的增值稅為負(fù)數(shù),也就是說增值稅的進(jìn)項大于銷項后形成的差額 
進(jìn)項稅額:進(jìn)項稅額,是指納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額。進(jìn)項稅額=(外購原料、燃料、動力)*稅率。

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你好,上期留抵稅額是填制增值稅納稅申報表時所牽涉到的一項抵減項目,其實質(zhì)是指上月應(yīng)該繳納的增值稅為負(fù)數(shù),也就是說增值稅的進(jìn)項大于銷項后形成的差額 進(jìn)項稅額:進(jìn)項稅額,是指納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額。進(jìn)項稅額=(外購原料、燃料、動力)*稅率。
2019-03-19 13:20:36
你好,待抵扣這個是你們單位是輔導(dǎo)期納稅人,就是剛升為一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月不允許直接抵扣,需要稅務(wù)局比對通過才可以抵扣的情況下,做到應(yīng)交稅費待抵扣 待認(rèn)證,這個是發(fā)票,沒有認(rèn)證,你發(fā)票做賬了,借管理費用,應(yīng)交稅費,待認(rèn)證,貸銀行存款。 增值稅留抵稅額,這個一般用不到的。
2021-11-04 09:14:39
<p>待抵扣是還沒有認(rèn)證的,留底是已經(jīng)認(rèn)證的還沒抵扣</p>
2016-07-29 19:53:00
進(jìn)項構(gòu)成比例為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項稅額的比重。 對于納稅人前期待抵扣的不動產(chǎn)進(jìn)項稅額,在4月1日后可以一次性轉(zhuǎn)入,在轉(zhuǎn)入當(dāng)期,這部分進(jìn)項稅額視同取得專用發(fā)票的進(jìn)項稅額,參與“進(jìn)項構(gòu)成比例”的計算。
2020-04-08 14:16:34
表述不同,意思是一樣的,都是指當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項稅額
2020-07-26 10:47:18
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