
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—增值稅(銷項稅額)企業(yè)代墊的運輸費是計入在主營業(yè)務收入里面嗎?那會影響到企業(yè)利潤嗎?
答: 你好,代墊的運費可以計入其他應收款
發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營業(yè)務收入借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額或者貸:主營業(yè)務收入(紅字)貸:應交稅費應交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費應交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負債表和利潤表取數(shù)有關系嗎?
答: 反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關系,只是表達的方式不同而已。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一個小規(guī)模企業(yè),如果季度收入 不到9萬,那應交稅費的銷項稅應該轉(zhuǎn)入其他業(yè)務收入對嗎?那轉(zhuǎn)入的時候搞要應該怎么寫呢?旅游企業(yè)里的分錄也應該是:借:現(xiàn)金貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 -應交增值稅-銷項稅差額征收是主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本 那個主營業(yè)務收入里包括增值稅嗎?主營業(yè)務收入的9萬是不包括增值稅對嗎?
答: 你好,是轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入 是不含稅的收入


霧里看花 追問
2019-03-19 12:35
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2019-03-19 12:36
徐阿富老師 解答
2019-03-19 13:08