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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-19 10:15

你好,之前是計入了管理費用貸方了?

愛聽歌的便當 追問

2019-03-19 10:21

借方

鄒老師 解答

2019-03-19 10:24

你好,那你需要做之前錯誤分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄

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你好,之前是計入了管理費用貸方了?
2019-03-19 10:15:50
你好,收款時,借銀行存款,貸專項應付款,付出時,借專項應付款,貸銀行存款,
2019-08-06 16:19:48
你好,這個計入專項款就可以了
2019-02-27 11:04:21
你好, 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款
2020-11-17 11:26:06
1反了。 專項撥款有沒有相應的文件規(guī)定。
2017-04-23 19:58:58
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