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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-03-18 15:25

你好,不需要調(diào)整的,不用了,18年時暫估的吧,在19年紅沖這一筆,在做一筆

弄花香滿衣 追問

2019-03-18 15:46

是水電費和房租費,我是直接入管理費用,沒有用暫估,應(yīng)該要做成暫估是嗎? 
摘要,暫估房租 
借:管理費用-房租 
  貸:應(yīng)付賬款-暫估

王晶老師 解答

2019-03-18 16:06

嗯額,時的,沒有也紅沖在做一筆正常的后面貼發(fā)票就行

弄花香滿衣 追問

2019-03-18 16:12

那暫估的房租需要按月攤銷嗎

王晶老師 解答

2019-03-18 16:13

需要按月攤銷的,不過你直接計入管理費用了,也就沒法攤銷了

弄花香滿衣 追問

2019-03-18 16:24

我們是18年8月成立的,8月付了半年的房租(2018.8-2019.1),11月開始有收入,11月前的都計入開辦費,因為發(fā)票沒有到,我在18年12月做分錄 
摘要:房租暫估 
借:管理費用-開辦費-房租    8-10月的租金 
      管理費用-房租   11-12月房租 
   貸:應(yīng)付賬款-暫估 
 
19年4月收到發(fā)票 
紅沖上述分錄,然后 
借:借:管理費用-開辦費-房租    8-10月的租金 
             管理費用-房租   11-2019.1月房租 
   貸:應(yīng)付賬款-房東 
 
這樣對不對呢

王晶老師 解答

2019-03-18 16:26

嗯額,是滴,對的,金額負(fù)數(shù),

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你好,不需要調(diào)整的,不用了,18年時暫估的吧,在19年紅沖這一筆,在做一筆
2019-03-18 15:25:18
這個匯算清繳時不需要調(diào)整。
2021-12-20 13:43:16
現(xiàn)在入賬也只能做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-28 10:52:40
你好 是的 不然就匯算調(diào)增處理的
2020-04-26 12:02:40
需要之前費用19年入賬才可以,匯算清繳之前取得發(fā)票是按19年
2020-02-25 10:20:26
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