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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-18 13:56

你好,必須是同一個企業(yè)同一個業(yè)務(wù)內(nèi)容。 
借:應(yīng)付 
貸:應(yīng)收

聰明的小腦瓜子 追問

2019-03-18 13:57

例如:同一客戶應(yīng)收賬款是1000,應(yīng)付賬款是5000,實際只有5000元,但這個5000留到下月再抵扣,銀行沒有收到這5000,我要怎么做賬務(wù)處理銷賬呀

聰明的小腦瓜子 追問

2019-03-18 13:58

是同一企業(yè)同一業(yè)務(wù)內(nèi)容,那個差額怎么做分錄呀

聰明的小腦瓜子 追問

2019-03-18 14:03

是總合在一起做嗎

月月老師 解答

2019-03-18 14:40

你好, 
借:應(yīng)付賬款 5000 
貸:應(yīng)收賬款 1000 
銀行存款 4000

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你好,必須是同一個企業(yè)同一個業(yè)務(wù)內(nèi)容。 借:應(yīng)付 貸:應(yīng)收
2019-03-18 13:56:35
你好!你去年做的分錄是怎么做的額
2018-03-08 15:15:42
你好!消費還是視同銷售,計入銷售費用
2018-10-24 16:32:33
那你做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-01-07 13:51:23
你好,進項發(fā)票紅沖這樣做分錄 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2019-11-01 21:39:03
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