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老師,上個月多計提了工資,這個月實發(fā)工資少幾千元,會計分錄怎么做呢?紅沖多計提的相差金額還是之前計提全部金額做紅字憑證呢?
老師 請問 計提工資跟社保 比方 上個月發(fā)6450元 這個月底計提6450嗎?還是要怎么計提呢?多出計提下個月發(fā)放工資比較少的話是不是也會影響數(shù)據(jù)?
上月會計憑證已做好發(fā)現(xiàn)客戶少開發(fā)票,但進項金額已經(jīng)做進去,5月發(fā)票才收到少開的,那這個月沖紅是全部沖紅嗎?還是就少開的部分沖紅?
是需交稅務(wù)局多少工會經(jīng)費會計提多少 但是上個月上交的工會經(jīng)費稅率變了 導致計提的比交的多了 這個月用沖掉多計提的嗎
老師,上個月申報時做了未開票收入申報,本月開票未達到上個月申報的未開票收入額,這個月賬務(wù)處理是把上個月未開票分錄全紅沖,還是本月開具多少發(fā)票紅沖多少


等??! 追問
2019-03-18 11:52
鄒老師 解答
2019-03-18 11:53