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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-18 11:50

你好,個人建議是先沖銷多計提,然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了

等??! 追問

2019-03-18 11:52

跨年怎么處理

鄒老師 解答

2019-03-18 11:53

你好,做你之前計提相反分錄,涉及損益科目的就換成以前年度損益調(diào)整科目就是了

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相關(guān)問題討論
你好,個人建議是先沖銷多計提,然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了
2019-03-18 11:50:01
你好,其實兩種方式都是可以的
2017-01-16 09:37:18
您好!你這個福利費是屬于這個月的還是下個月的。
2016-12-29 14:45:28
你好,可以少計提上個月的多計提金額 也可以紅沖200多,然后按本月應(yīng)納稅額計提
2018-12-17 16:46:35
同學你好,借制造費用負數(shù),貸預(yù)付賬款負數(shù)
2022-04-04 19:14:11
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