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請問老師,一般納稅人企業(yè)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),是怎么繳納增值稅的?該固定資產(chǎn)購進時候的進項稅17%已抵扣了。那如果是不允許抵扣且沒抵扣的固定資產(chǎn)呢?
企業(yè)購入價值500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn),允許一次性扣除,是在固定資產(chǎn)的發(fā)票開具當(dāng)月作扣除還是在固定資產(chǎn)的發(fā)票開具次月扣除?

