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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-17 16:15

同學你好,紅沖你17年的分錄,然后按下面的分錄做結轉: 
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 
交稅時 
借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

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同學你好,紅沖你17年的分錄,然后按下面的分錄做結轉: 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-03-17 16:15:09
你好,處理需要查明原因,再對錯誤的地方進行更正
2022-03-09 21:50:18
你好,你的分錄沒錯,不需要用已交稅金科目的。
2019-05-30 18:06:14
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好,轉出未交增值稅是月末應交稅費-應交增值稅的有貸方余額才做這個轉出,沒有是不做的.
2022-02-24 11:53:27
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