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增值稅附表4填寫了280稅盤年費,可以全額抵減,但是主表沒有顯示,附加稅報表帶出來的也是減免之前的數(shù),我應(yīng)該怎么操作?
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老師,我是小規(guī)模納稅人,在第三季度計提應(yīng)交增值稅與附加稅,在10月份入賬稅盤費用減免增值稅時,減免的附加稅如何入賬啊

