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小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-03-16 16:46

借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)   再借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  貸:銀行存款

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借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 再借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款
2019-03-16 16:46:41
外購貨物用于職工福利分錄應(yīng)當(dāng)按照一定的會計準(zhǔn)則進(jìn)行處理,一般由應(yīng)付賬款出納組成,在會計分錄中,應(yīng)按照原始發(fā)票金額,將貨物成本類科目結(jié)轉(zhuǎn)至福利費(fèi)用類科目,具體分錄如下:借:應(yīng)付賬款xx元,貸:福利費(fèi)用xx元。
2023-02-20 11:25:33
外購商品用于職工福利分錄: 外購商品時: 借:庫存商品(含增值稅,不可抵扣) 貸:銀行存款等 計提時: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:庫存商品(含增值稅)
2022-03-02 17:29:37
你好 1、購進(jìn)時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、使用時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、期末計提職工薪酬: 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用-管理費(fèi)用-銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-11-25 12:04:08
1. 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 ,2 借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸,庫存現(xiàn)金等。 3 ,借在建工程,貸庫存商品,
2021-03-02 16:00:10
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