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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-03-16 15:29

你好,其中一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級(jí)科目,另一個(gè)是作為三級(jí)科目出現(xiàn)的

張芹 追問(wèn)

2019-03-16 15:45

老師。我這樣做不對(duì)嗎,為什么我提交答案說(shuō)是不對(duì)呢

小云老師 解答

2019-03-16 16:28

你好,工作中的話進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就行了

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你好,其中一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級(jí)科目,另一個(gè)是作為三級(jí)科目出現(xiàn)的
2019-03-16 15:29:24
您好 ,一般情況下,在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是要做到借方的。因?yàn)殇N項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅就是余額在貸方了。
2018-01-25 23:47:01
一、未交增值稅,就是直接核算月末需要交的增值稅,科目是”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“。已交增值稅就是直接用”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)“科目核算處理。 二、對(duì)于月末需要轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 三、次月交稅平賬,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
2021-09-14 11:18:17
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-06-25 15:09:31
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 沒(méi)有這個(gè)分錄
2019-06-21 11:51:53
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