
公司是生產(chǎn)出口型企業(yè) 每月進(jìn)項(xiàng)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于內(nèi)銷銷項(xiàng),每月都有外銷,照這樣情況 我們需要交增值稅嘛?
答: 好,這個(gè)您需要先算一下你的應(yīng)納稅所得額的,按您說的這種情況,你應(yīng)該不需要交,因?yàn)槟阌型怃N,可以出口退稅,然后可以抵你內(nèi)銷應(yīng)該要交的一部分稅,然后多余的還可以再退給您的
是生產(chǎn)出口企業(yè),我去年進(jìn)項(xiàng)是340萬(wàn),銷項(xiàng)43萬(wàn),出口退稅是490萬(wàn),出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是194萬(wàn),應(yīng)交增值稅是多少?
答: 你這些數(shù)字是不用交增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)型出口免抵退備案,如果進(jìn)項(xiàng)不夠內(nèi)銷,是可以抵扣出口部分的進(jìn)項(xiàng)后,繳納內(nèi)銷增值稅就可以,還是需要吧出口部分的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出處理?
答: 同學(xué)你好 出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出


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2019-03-16 09:17
文老師 解答
2019-03-16 09:31