
簽的合同是全額增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是16%,銷項(xiàng)發(fā)票是13%,該怎樣開發(fā)票
答: 正常開票,只要業(yè)務(wù)真實(shí)就行
比如開出一張發(fā)票116,稅率是16%,開出去屬于銷售,所以有銷項(xiàng),銷項(xiàng)稅額就是116/(1+16%)*16%=16進(jìn)來一張發(fā)票是55,稅率是10%,屬于購(gòu)進(jìn)的發(fā)票,所以是進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額是是55/(1+10%)*10%=5本期應(yīng)該交的增值稅就是=銷-進(jìn)=16-5=11 意思這樣算的話是要交多少稅?
答: 你好,這樣計(jì)算的話要交11元的增值稅。 然后你購(gòu)進(jìn)的55元要取得增值稅專票才能抵扣銷項(xiàng)稅額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人,每個(gè)月的增值稅是按照發(fā)票 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額交的增值稅,那如果銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率不一樣,進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣的嗎?(我說的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專票)。比如銷項(xiàng)是13%的稅率,進(jìn)項(xiàng)是6%的稅率,那這兩筆可以銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?是看發(fā)票抵扣,還是只能進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅率一樣的才能抵扣??
答: 可以 不一樣的稅率可以抵扣 只要允許抵扣的都可以

